Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 108/2026 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 czerwca 2026 roku

Zarządzenie Nr 108/2026

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 29 czerwca 2026 r.

zmieniające Uchwałę Nr XX/162/25 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2026.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1483ze zm.) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Nr XX/162/25 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2026 Burmistrz Miasta Turku zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XX/162/25  Rady Miejskiej Turku z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2026 zmienionej:

Zarządzeniem Nr 1/2026 Burmistrza Miasta Turku z dnia 2 stycznia 2026 r.,

Zarządzeniem Nr 6/2026 Burmistrza Miasta Turku z dnia 15 stycznia 2026 r.,

Zarządzeniem Nr 10/2026 Burmistrza Miasta Turku z dnia 20 stycznia 2026 r.,

Zarządzeniem Nr 20/2026 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 stycznia 2026 r.,

Zarządzeniem Nr 31/2026 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 lutego 2026 r.,

Uchwałą Nr XXIII/175/26 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 lutego 2026 r.,

Zarządzeniem Nr 41/2026 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 marca 2026 r.,

Zarządzeniem Nr 49/2026 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 marca 2026 r.,

Zarządzeniem Nr 61/2026 Burmistrza Miasta Turku z dnia 16 kwietnia 2026 r.,

Uchwałą Nr XXV/188/26 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 kwietnia 2026 r.,

Zarządzeniem Nr 64/2026 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 kwietnia 2026 r.,

Uchwałą Nr XXVI/198/26 Rady Miejskiej Turku z dnia 20 maja 2026 r.,

Zarządzeniem Nr 80/2026 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 maja 2026 r.,

Zarządzeniem Nr 95/2026 Burmistrza Miasta Turku z dnia 10 czerwca 2026 r.,

Uchwałą Nr XXVII/200/26 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2026 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 w ust. 1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 186.811.986,30 zwiększa się o kwotę 1.777.676,15 zł do kwoty 188.589.662,45 zł,

- dochody bieżące w wysokości 171.466.518,92 zł zwiększa się o kwotę 1.777.676,15 zł do kwoty 173.244.195,07 zł

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się: w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

852

85203

2010

912.406,40

2.929,00

909.477,40

852

85295

2010

27.352,71

2.508,69

24.844,02

zwiększa się: w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

852

85216

2030

1.106.875,00

100.000,00

1.206.875,00

852

85228

2030

813.952,00

114.613,84

928.565,84

852

85231

2010

7.000,00

6.000,00

13.000,00

855

85502

2010

8.490.407,00

1.562.500,00

10.052.907,00

2) W § 1 w ust. 2 w pkt 1) kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.787.096,94 zł zwiększa się      o kwotę 1.563.062,31 zł do kwoty 13.350.159,25 zł;

3) W § 2 w ust. 1 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 193.194.221,22 zł zwiększa się o kwotę 1.777.676,15 zł do kwoty 194.971.897,37 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 165.251.887,84 zł zwiększa się  o kwotę  1.777.676,15 zł do kwoty 167.029.563,99 zł

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

zmniejsza się: w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

750

75011

4120

9.821,00

719,55

9.101,45

750

75023

4300

687.000,00

8.500,00

678.500,00

801

80101

4120

475.000,00

12.000,00

463.000,00

801

80104

4120

200.250,00

8.000,00

192.250,00

801

80104

4270

66.500,00

3.000,00

63.500,00

851

85154

4300

80.824,17

500,00

80.324,17

852

85203

4260

47.000,00

2.929,00

44.071,00

852

85228

4300

2.174.252,00

1.008.800,00

1.165.452,00

852

85295

3110

14.987,00

2.422,62

12.564,38

852

85295

4210

5.563,00

86,07

5.476,93

zwiększa się: w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

750

75023

4430

120.000,00

8.500,00

128.500,00

801

80101

4300

350.150,00

10.000,00

360.150,00

801

80101

4410

10.000,00

1.750,00

11.750,00

801

80101

4420

3.000,00

250,00

3.250,00

801

80104

4210

126.000,00

3.000,00

129.000,00

801

80104

4300

138.530,00

8.000,00

146.530,00

851

85154

4700

1.500,00

500,00

2.000,00

852

85216

3110

1.106.875,00

100.000,00

1.206.875,00

852

85228

4110

189.600,0

162.531,00

352.131,00

852

85228

4120

20.300,00

17.082,84

37.382,84

852

85228

4170

912.000,00

943.800,00

1.855.800,00

852

85231

3110

7.000,00

6.000,00

13.000,00

855

85502

3110

7.621.105,00

1.315.625,00

8.936.730,00

855

85502

4010

205.568,00

39.500,00

245.068,00

855

85502

4110

656.347,00

206.500,00

862.847,00

855

85502

4120

6.053,00

875,00

6.928,00

dodaje się w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

750

75011

4210

719,55

4) W § 2 w ust 2

a) w pkt 1) kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.787.096,94 zł zwiększa się o kwotę   1.563.062,31 zł do kwoty 13.350.159,25 zł;

5) Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Burmistrz Miasta

Romuald Antosik

 

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 108/2026
Burmistrza Miasta Turku
z dnia 29 czerwca 2026 r.
DOCHODY zwiększa się o kwotę 1.777.676,15 zł, w tym:
W dziale 852 – Pomoc społeczna
W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

- o kwotę 2.929,00 zł zmniejsza się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

- o kwotę 100.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z informacja Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- o kwotę 114.613,84 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

- o kwotę 6.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczona na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom przebywającym na terytorium Polski, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność

- o kwotę 2.508,69 zł zmniejsza się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę bonu ciepłowniczego, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 855 – Rodzina
W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 1.562.500,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz wsparciem kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

WYDATKI zwiększa się o kwotę 1.777.676,15 zł, w tym:
W dziale 750 – Administracja publiczna
W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

- o kwotę 719,55 zł zmniejsza się planowane wydatki na składki na Fundusz Pracy, a planuje się w tej wysokości wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją zadań dotyczących spraw obywatelskich.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin/ miast i miast na prawach powiatu

- o kwotę 8.500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na różne opłaty i składki związane z funkcjonowaniem urzędu.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia
W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- o kwotę 500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na szkolenia pracowników w związku z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

W dziale 852 – Pomoc społeczna
W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia

- o kwotę 2.929,00 zł, tj. o kwotę zmniejszającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zakup energii związanej z  utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

- o kwotę 100.000,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych MOPS.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- o kwotę 114.613,84 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizację programów osłonowych dla podopiecznych MOPS oraz dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z tym zadaniem.

W rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

- o kwotę 6.000,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa,  zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom przebywającym na terytorium Polski.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność

- o kwotę 2.508,69 zł, tj. o kwotę  zmniejszającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na wypłatę bonu ciepłowniczego.

W dziale 855 – Rodzina
W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 1.562.500,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz wsparciem kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agata Myszyńska

Data wytworzenia:
30 lip 2026

Osoba dodająca informacje

Kinga Trzmielewska

Data publikacji:
30 lip 2026, godz. 14:31

Osoba aktualizująca informacje

Kinga Trzmielewska

Data aktualizacji:
30 lip 2026, godz. 14:31