Zarządzenie Nr 108/2026 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 czerwca 2026 roku
Zarządzenie Nr 108/2026
Burmistrza Miasta Turku
z dnia 29 czerwca 2026 r.
zmieniające Uchwałę Nr XX/162/25 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2026.
Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r., poz. 1483ze zm.) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Nr XX/162/25 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2026 Burmistrz Miasta Turku zarządza, co następuje:
§ 1.
W Uchwale Nr XX/162/25 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2026 zmienionej:
Zarządzeniem Nr 1/2026 Burmistrza Miasta Turku z dnia 2 stycznia 2026 r.,
Zarządzeniem Nr 6/2026 Burmistrza Miasta Turku z dnia 15 stycznia 2026 r.,
Zarządzeniem Nr 10/2026 Burmistrza Miasta Turku z dnia 20 stycznia 2026 r.,
Zarządzeniem Nr 20/2026 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 stycznia 2026 r.,
Zarządzeniem Nr 31/2026 Burmistrza Miasta Turku z dnia 25 lutego 2026 r.,
Uchwałą Nr XXIII/175/26 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 lutego 2026 r.,
Zarządzeniem Nr 41/2026 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 marca 2026 r.,
Zarządzeniem Nr 49/2026 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 marca 2026 r.,
Zarządzeniem Nr 61/2026 Burmistrza Miasta Turku z dnia 16 kwietnia 2026 r.,
Uchwałą Nr XXV/188/26 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 kwietnia 2026 r.,
Zarządzeniem Nr 64/2026 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 kwietnia 2026 r.,
Uchwałą Nr XXVI/198/26 Rady Miejskiej Turku z dnia 20 maja 2026 r.,
Zarządzeniem Nr 80/2026 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 maja 2026 r.,
Zarządzeniem Nr 95/2026 Burmistrza Miasta Turku z dnia 10 czerwca 2026 r.,
Uchwałą Nr XXVII/200/26 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2026 r.,
wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 w ust. 1 kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 186.811.986,30 zł zwiększa się o kwotę 1.777.676,15 zł do kwoty 188.589.662,45 zł,
- dochody bieżące w wysokości 171.466.518,92 zł zwiększa się o kwotę 1.777.676,15 zł do kwoty 173.244.195,07 zł
oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
zmniejsza się: w zł
|
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Kwotę |
O kwotę |
Do kwoty |
|---|---|---|---|---|---|
|
852 |
85203 |
2010 |
912.406,40 |
2.929,00 |
909.477,40 |
|
852 |
85295 |
2010 |
27.352,71 |
2.508,69 |
24.844,02 |
zwiększa się: w zł
|
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Kwotę |
O kwotę |
Do kwoty |
|---|---|---|---|---|---|
|
852 |
85216 |
2030 |
1.106.875,00 |
100.000,00 |
1.206.875,00 |
|
852 |
85228 |
2030 |
813.952,00 |
114.613,84 |
928.565,84 |
|
852 |
85231 |
2010 |
7.000,00 |
6.000,00 |
13.000,00 |
|
855 |
85502 |
2010 |
8.490.407,00 |
1.562.500,00 |
10.052.907,00 |
2) W § 1 w ust. 2 w pkt 1) kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.787.096,94 zł zwiększa się o kwotę 1.563.062,31 zł do kwoty 13.350.159,25 zł;
3) W § 2 w ust. 1 kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 193.194.221,22 zł zwiększa się o kwotę 1.777.676,15 zł do kwoty 194.971.897,37 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 165.251.887,84 zł zwiększa się o kwotę 1.777.676,15 zł do kwoty 167.029.563,99 zł
oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
zmniejsza się: w zł
|
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Kwotę |
O kwotę |
Do kwoty |
|---|---|---|---|---|---|
|
750 |
75011 |
4120 |
9.821,00 |
719,55 |
9.101,45 |
|
750 |
75023 |
4300 |
687.000,00 |
8.500,00 |
678.500,00 |
|
801 |
80101 |
4120 |
475.000,00 |
12.000,00 |
463.000,00 |
|
801 |
80104 |
4120 |
200.250,00 |
8.000,00 |
192.250,00 |
|
801 |
80104 |
4270 |
66.500,00 |
3.000,00 |
63.500,00 |
|
851 |
85154 |
4300 |
80.824,17 |
500,00 |
80.324,17 |
|
852 |
85203 |
4260 |
47.000,00 |
2.929,00 |
44.071,00 |
|
852 |
85228 |
4300 |
2.174.252,00 |
1.008.800,00 |
1.165.452,00 |
|
852 |
85295 |
3110 |
14.987,00 |
2.422,62 |
12.564,38 |
|
852 |
85295 |
4210 |
5.563,00 |
86,07 |
5.476,93 |
zwiększa się: w zł
|
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Kwotę |
O kwotę |
Do kwoty |
|---|---|---|---|---|---|
|
750 |
75023 |
4430 |
120.000,00 |
8.500,00 |
128.500,00 |
|
801 |
80101 |
4300 |
350.150,00 |
10.000,00 |
360.150,00 |
|
801 |
80101 |
4410 |
10.000,00 |
1.750,00 |
11.750,00 |
|
801 |
80101 |
4420 |
3.000,00 |
250,00 |
3.250,00 |
|
801 |
80104 |
4210 |
126.000,00 |
3.000,00 |
129.000,00 |
|
801 |
80104 |
4300 |
138.530,00 |
8.000,00 |
146.530,00 |
|
851 |
85154 |
4700 |
1.500,00 |
500,00 |
2.000,00 |
|
852 |
85216 |
3110 |
1.106.875,00 |
100.000,00 |
1.206.875,00 |
|
852 |
85228 |
4110 |
189.600,0 |
162.531,00 |
352.131,00 |
|
852 |
85228 |
4120 |
20.300,00 |
17.082,84 |
37.382,84 |
|
852 |
85228 |
4170 |
912.000,00 |
943.800,00 |
1.855.800,00 |
|
852 |
85231 |
3110 |
7.000,00 |
6.000,00 |
13.000,00 |
|
855 |
85502 |
3110 |
7.621.105,00 |
1.315.625,00 |
8.936.730,00 |
|
855 |
85502 |
4010 |
205.568,00 |
39.500,00 |
245.068,00 |
|
855 |
85502 |
4110 |
656.347,00 |
206.500,00 |
862.847,00 |
|
855 |
85502 |
4120 |
6.053,00 |
875,00 |
6.928,00 |
dodaje się w zł
|
Dz. |
Rozdz. |
§ |
Kwotę |
|---|---|---|---|
|
750 |
75011 |
4210 |
719,55 |
4) W § 2 w ust 2
a) w pkt 1) kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 11.787.096,94 zł zwiększa się o kwotę 1.563.062,31 zł do kwoty 13.350.159,25 zł;
5) Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Miasta
Romuald Antosik
Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 108/2026
Burmistrza Miasta Turku
z dnia 29 czerwca 2026 r.
DOCHODY zwiększa się o kwotę 1.777.676,15 zł, w tym:
W dziale 852 – Pomoc społeczna
W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia
- o kwotę 2.929,00 zł zmniejsza się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.
W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe
- o kwotę 100.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z informacja Wojewody Wielkopolskiego.
W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- o kwotę 114.613,84 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.
W rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców
- o kwotę 6.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczona na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom przebywającym na terytorium Polski, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.
W rozdziale 85295 – Pozostała działalność
- o kwotę 2.508,69 zł zmniejsza się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę bonu ciepłowniczego, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.
W dziale 855 – Rodzina
W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- o kwotę 1.562.500,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz wsparciem kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.
WYDATKI zwiększa się o kwotę 1.777.676,15 zł, w tym:
W dziale 750 – Administracja publiczna
W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie
- o kwotę 719,55 zł zmniejsza się planowane wydatki na składki na Fundusz Pracy, a planuje się w tej wysokości wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją zadań dotyczących spraw obywatelskich.
W rozdziale 75023 – Urzędy gmin/ miast i miast na prawach powiatu
- o kwotę 8.500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na różne opłaty i składki związane z funkcjonowaniem urzędu.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie
- dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania.
W dziale 851 – Ochrona zdrowia
W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- o kwotę 500,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na szkolenia pracowników w związku z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.
W dziale 852 – Pomoc społeczna
W rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia
- o kwotę 2.929,00 zł, tj. o kwotę zmniejszającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zakup energii związanej z utrzymaniem Środowiskowego Domu Samopomocy.
W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe
- o kwotę 100.000,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych MOPS.
W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- o kwotę 114.613,84 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizację programów osłonowych dla podopiecznych MOPS oraz dokonuje się zmian między paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z tym zadaniem.
W rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców
- o kwotę 6.000,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom przebywającym na terytorium Polski.
W rozdziale 85295 – Pozostała działalność
- o kwotę 2.508,69 zł, tj. o kwotę zmniejszającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na wypłatę bonu ciepłowniczego.
W dziale 855 – Rodzina
W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- o kwotę 1.562.500,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz wsparciem kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Agata Myszyńska Data wytworzenia:
30 lip 2026
Osoba dodająca informacje
Kinga Trzmielewska Data publikacji:
30 lip 2026, godz. 14:31
Osoba aktualizująca informacje
Kinga Trzmielewska Data aktualizacji:
30 lip 2026, godz. 14:31