Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Turku

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Zarządzenie Nr 121/2023 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 września 2023 r.

Zarządzenie Nr 121/2023

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 29 września 2023 r.

zmieniające Uchwałę Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023.

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 i 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, ze zm.) oraz § 12 pkt 1, 3 i 8 Uchwały  Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023, Burmistrz  Miasta Turku zarządza, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia  28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023, zmienionej:

Zarządzeniem Nr 10/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 11 stycznia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 18/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 23 stycznia 2023 r.,

Uchwałą Nr LXI/387/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 stycznia 2023 r.,

Uchwała Nr LXII/389/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 lutego 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 33/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 27 lutego 2023 r.

Uchwałą Nr LXIII/401/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 marca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 44/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 marca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 49/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 12 kwietnia 2023 r.,

Uchwałą Nr LXIV/405/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 kwietnia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 58/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 kwietnia 2023 r.,

Uchwałą Nr LXVI/412/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 maja 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 66/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 31 maja 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 70/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 9 czerwca 2023 r.,

Uchwałą Nr LXVII/414/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 22 czerwca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 78/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 czerwca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 87/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 12 lipca 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 93/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 28 lipca 2023 r.,

Uchwałą Nr LXVIII/420/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 2 sierpnia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 100/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 10 sierpnia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 104/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 sierpnia 2023 r.,

Zarządzeniem Nr 115/23 Burmistrza Miasta Turku z dnia 14 września 2023 r.,

Uchwałą Nr LXX/425/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 września 2023 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

 

1) W § 1 w ust.1  kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości 143.603.401,76 zł zwiększa się o kwotę 1.144.129,51 zł do kwoty 144.747.531,27 ,

- dochody bieżące w wysokości 124.264.990,76 zł zwiększa się o kwotę 1.144.129,51 zł do kwoty 125.409.120,27 zł

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 1 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 

zwiększa się:                                                   w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

750

75011

2100

802,75

240,54

1.043,29

758

75814

2100

1.752.928,00

814.100,00

2.567.028,00

801

80153

2100

17.207,09

2.786,26

19.993,35

852

85214

2030

450.000,00

50.000,00

500.000,00

852

85214

2100

7.762,63

278,37

8.041,00

852

85216

2030

666.667,00

23.333,00

690.000,00

852

85219

2010

22.334,59

3.583,15

25.917,74

852

85230

2030

133.325,40

49.123,19

182.448,59

853

85395

2100

426.000,00

100.000,00

526.000,00

854

85415

2030

13.600,00

8.000,00

21.600,00

855

85502

2100

180.000,00

76.000,00

256.000,00

 

dodaje się:                                w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

751

75110

2010

742,00

854

85415

2040

15.943,00

 

2) W § 1 w ust.2

a) w pkt 1)  kwotę dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.062.305,54 zł zwiększa się o kwotę 4.325,15 zł do kwoty 12.066.630,69 zł,

3) W § 2 w ust.1  kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości 155.670.268,96 zł zwiększa się o kwotę 1.144.129,51 zł do kwoty  156.814.398,47 zł ,

- wydatki bieżące w wysokości 124.091.502,96 zł zwiększa się o kwotę 1.144.129,51 zł do kwoty 125.235.632,47 zł,

oraz dokonuje się zmian w załączniku nr 2 w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 

zmniejsza się:                                                     w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

750

75011

4010

269.815,00

200,00

269.615,00

750

75023

4210

150.000.00

1.250,00

148.750,00

750

75023

4217

120.204,00

2.160,00

118.044,00

750

75023

4260

358.000,00

10.000.00

348.000,00

750

75023

6067

88.069,00

1.250,00

86.819,00

758

75818

4810

849.616,00

76.924,00

772.692,00

801

80101

4110

3.013.500,00

120.000,00

2.893.500,00

801

80101

4120

336.000,00

5.000,00

331.000,00

801

80104

3020

90.000,00

6.000,00

84.000,00

801

80104

4010

3.748.789,00

110.000,00

3.638.789,00

801

80104

4040

266.980,00

500,00

266.480,00

801

80104

4110

1.431.598,00

11.000,00

1.420.598,00

801

80104

4120

190.702,00

40.989,00

149.713,00

801

80104

4140

17.000,00

17.000,00

0,00

801

80104

4270

90.000,00

16.000,00

74.000,00

801

80104

4330

87.900,00

71.000,00

16.900,00

801

80104

4360

18.000,00

500,00

17.500,00

801

80104

4430

13.384,00

2.464,00

10.920,00

801

80104

4710

13.200,00

2.000,00

11.200,00

801

80104

4800

401.981,00

4.263,00

397.718,00

801

80107

4110

169.000,00

5.000,00

164.000,00

801

80107

4120

23.000,00

2.000,00

21.000,00

801

80107

4790

918.502,00

50.000,00

868.502,00

801

80146

4700

81.774,00

2.000,00

79.774,00

801

80148

4010

1.227.800,00

115.000,00

1.112.800,00

801

80148

4110

223.000,00

5.000,00

218.000,00

801

80148

4300

5.000,00

600,00

4.400,00

801

80149

4210

2.000,00

1.000,00

1.000,00

801

80149

4790

714.840,00

111.700,00

603.140,00

801

80149

4800

48.977,00

10.668,00

38.309,00

855

85502

4300

22.874,00

510,00

22.364,00

855

85516

4260

39.000,00

1.500,00

37.500,00

855

85516

4270

2.270,00

1.500,00

770,00

855

85516

4710

500,00

500,00

0,00

 

zwiększa się:                                                 w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

O kwotę

Do kwoty

750

75011

4710

2.950,00

200,00

3.150,00

750

75011

4740

802,75

240,54

1.043,29

750

75023

3020

140.000,00

36.620,00

176.620,00

750

75023

4300

487.772,00

10.000,00

497.772,00

750

75023

4707

38.505,00

3.410,00

41.915,00

750

75023

6060

120.000,00

1.250,00

121.250,00

750

75095

4300

9.000,00

19.500,00

28.500,00

758

75814

4530

120.000,00

20.804,00

140.804,00

801

80101

4260

1.100.000,00

148.000,00

1.248.000,00

801

80101

4300

302.138,00

4.000,00

306.138,00

801

80101

4350

91.544,00

36.500,00

128.044,00

801

80101

4370

78.159,88

8.200,00

86.359,88

801

80101

4740

89.149,00

50.000,00

139.149,00

801

80101

4750

602.693,12

297.000,00

899.693,12

801

80101

4790

12.257.703,00

150.000,00

12.407.703,00

801

80101

4840

824,00

750,00

1.574,00

801

80101

4850

119.563,00

50.000,00

169.563,00

801

80101

4860

7.843,00

4.500,00

12.343,00

801

80103

4330

15.000,00

24.000,00

39.000,00

801

80104

4260

500.000,00

38.453,00

538.453,00

801

80104

4300

77.764,00

12.263,00

90.027,00

801

80104

4350

54.989,00

15.620,00

70.609,00

801

80104

4370

4.820,00

5.250,00

10.070,00

801

80104

4740

172.864,00

89.500,00

262.364,00

801

80104

4750

263.912,00

136.000,00

399.912,00

801

80104

4790

4.759.564,00

283.000,00

5.042.564,00

801

80104

4840

635,00

800,00

1.435,00

801

80104

4850

67.460,00

35.000,00

102.460,00

801

80104

4860

3.302,00

2.000,00

5.302,00

801

80107

4350

1.053,00

1.460,00

2.513,00

801

80107

4750

28.740,00

15.000,00

43.740,00

801

80107

4850

4.129,00

2.200,00

6.329,00

801

80107

4860

925,00

100,00

1.025,00

801

80146

4300

38.198,00

2.000,00

40.198,00

801

80148

4270

3.000,00

600,00

3.600,00

801

80148

4350

491,00

480,00

971,00

801

80148

4370

72,00

180,00

252,00

801

80148

4740

31.892,00

16.700,00

48.592,00

801

80148

4850

6.527,00

3.450,00

9.977,00

801

80148

4860

329,00

210,00

539,00

801

80149

4710

1.700,00

368,00

2.068,00

801

80149

4750

65.962,00

33.800,00

99.762,00

801

80149

4850

9.875,00

9.200,00

19.075,00

801

80149

4860

179,00

200,00

379,00

801

80153

4740

145,00

23,00

168,00

801

80153

4850

25,36

4,59

29.95

801

80153

4860

17.036,73

2.758,67

19.795,40

852

85214

3110

817.000,00

50.000,00

867.000,00

852

85214

3290

7.762,63

278,37

8.041,00

852

85216

3110

666.667,00

23.333,00

690.000,00

852

85219

3110

22.334,59

3.583,15

25.917,74

852

85230

3110

183.325,40

49.123,19

232.448,59

853

85395

3280

298.500,00

99.500,00

398.000,00

853

85395

4740

4.500,00

350,00

4.850,00

853

85395

4850

1.000,00

150,00

1.150,00

854

85415

3240

18.600,00

8.000,00

26.600,00

855

85502

3290

174.600,00

73.720,00

248.320,00

855

85502

4120

6.525,00

510,00

7.035,00

855

85502

4740

4.530,00

1.900,00

6.430,00

855

85502

4850

870,00

380,00

1.250,00

855

85516

4300

14.000,00

3.500,00

17.500,00

 

dodaje się:                                     w zł

Dz.

Rozdz.

§

Kwotę

751

75110

4210

252,00

751

75110

4300

490,00

801

80106

4330

47.000,00

854

85415

3260

15.943,00

 

4) W załączniku nr 5 – Wykaz wydatków majątkowych, dokonuje się zmian:

a) w dziale 750 – Administracja publiczna

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/

w pkt 1 – „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” – kwotę środków budżetowych w wysokości 120.000,00 zł zwiększa się o kwotę 1.250,00 zł do kwoty 121.250,00 zł,

w pkt 2 – „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym i oprogramowaniem wspomagającym zarządzanie w ramach programu „Cyfrowa gmina” – kwotę środków budżetowych w wysokości 67.897,00 zł zmniejsza się o kwotę 1.250,00 zł do kwoty 66.647,00 zł;

5) W § 2 w ust.2

a) w pkt 1)  kwotę wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 12.062.305,54 zł zwiększa się o kwotę  4.325,15 zł do kwoty 12.066.630,69 zł;

6) Załącznik nr 3 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie  ustawami - otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

7) W § 9 w ust. 3 kwotę dochodów budżetu z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy w wysokości 2.389.451,97 zł  zwiększa się o kwotę 993.405,17 zł do kwoty 3.382.857,14 zł oraz kwotę wydatków  związanych z realizacją zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 2.389.451,97 zł zwiększa się o kwotę 993.405,17 zł  do kwoty 3.382.857,14 zł;

8) Załącznik nr 9 – Dochody i wydatki pochodzące ze środków z Funduszu Pomocy - otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 121/2023

Burmistrza Miasta Turku

z dnia 29 września 2023 r.

 

DOCHODY zwiększa się o kwotę 1.144.129,51 zł, w tym:
W dziale 750 – Administracja publiczna
W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

- o kwotę 240,54 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
W rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

- planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości 742,00 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, zgodnie z informacją z Krajowego Biura Wyborczego.

W dziale 758 – Różne rozliczenia
W rozdziale 75814 – Rożne rozliczenia finansowe

- o kwotę 814.100,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie
W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- o kwotę 2.786,26 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących  z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na zakup pareczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, będących obywatelami Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W dziale 852 – Pomoc społeczna
W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- o kwotę 50.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego,

- o kwotę 278,37 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zasiłek okresowy oraz zakup żywności dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta Turku, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

- o kwotę 23.333,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę 3.583,15 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- o kwotę 49.123,19 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego.  

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
W rozdziale 85395 – Pozostała działalność

- o kwotę 100.000,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na realizacje zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,  w związku z  konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- o kwotę 8.000,00 zł zwiększa się planowaną dotację celową z budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie  świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego,

- planuje się dotację celową z budżetu państwa w wysokości 15.943,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnych w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 – 2025, zgodnie z informacja Wojewody Wielkopolskiego.

W dziale 855 – Rodzina
W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 76.000,00 zł zwiększa się planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

 

WYDATKI zwiększa się o kwotę 1.144.129,51 zł, w tym:
W dziale 750 – Administracja publiczna
W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie

- o kwotę 200,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników, a zwiększa się o kwotę w tej wysokości planowane wydatki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

- o kwotę 240,54 zł, tj. o kwotę zwiększającą  planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/

- o kwotę 36.620,00 zł, ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pośmiertnej,

- dokonuje się zmian miedzy paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z utrzymaniem urzędu oraz realizacją programu projektu „Cyfrowa Gmina”.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność

- o kwotę 19.500,00 zł, ze środków rezerwy ogólnej, zwiększa się planowane wydatki z przeznaczeniem na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu, w związku z wnioskiem o dofinansowanie na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Turku, w ramach Programu Regionalnego FEWP.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
W rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

- planuje się wydatki w wysokości 742,00 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

W dziale 758 – Różne rozliczenia
W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- o kwotę 20.804,00 zł zwiększa się planowane wydatki  z przeznaczeniem na opłacenie  podatku od towarów i usług /VAT/ należnego od aportu infrastruktury oświetleniowej, wybudowanej na ul. Kączkowskiego, do spółki oświetleniowej.

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

- o kwotę 76.924,00 zł zmniejsza się planowaną rezerwę ogólną, z przeznaczeniem tej kwoty na: na wypłatę odprawy pośmiertnej /36.620,00 zł/, opłacenie tego podatku od aportu infrastruktury oświetleniowej, wybudowanej na ul. Kączkowskiego, do spółki oświetleniowej /20.804,00 zł/ oraz opracowanie Studium Wykonalności dla projektu, w związku z wnioskiem o dofinansowanie na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 i Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Turku, w ramach Programu Regionalnego FEWP /19.500,00 zł/.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

- dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu oświaty i wychowania.

- o kwotę 814.100,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących z Funduszu pomocy,  zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,

- o kwotę 2.786,26 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowane dochody z tytułu środków finansowych pochodzących  z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na zakup pareczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów, będących obywatelami Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W dziale 852 – Pomoc społeczna
W rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- o kwotę 50.000,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki  przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych MOPS,

 - o kwotę 278,37 zł, tj. o kwotę środków  finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki  z przeznaczeniem na zasiłek okresowy oraz zakup żywności dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta Turku, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

- o kwotę 23.333,00 zł, tj. o kwotę  zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki  przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych MOPS.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- o kwotę 3.583,15 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- o kwotę 49.123,19 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadań w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
W rozdziale 85395 – Pozostała działalność

- o kwotę 100.000,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowane dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,  w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
W rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- o kwotę 8.000,00 zł, tj. o kwotę zwiększającą planowaną dotację celową z budżetu państwa, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

- planuje się wydatki w wysokości 15.943,00 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów.

W dziale 855 – Rodzina
W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- o kwotę 76.000,00 zł, tj. o kwotę środków  finansowych pochodzących z Funduszu Pomocy, zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, w ramach zadań związanych z pomocą, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy,

- o kwotę 510,00 zł zmniejsza się planowane wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększa się o kwotę  w tej wysokości planowane wydatki na składki na Fundusz Pracy, związane z wypłatą świadczeń rodzinnych.

W rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

- dokonuje się zmian miedzy paragrafami w ramach planowanych wydatków związanych z utrzymaniem Żłobka Miejskiego.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Załącznik 1 do Zarządzenia nr 121.2023 (XLS, 66.00Kb) 2023-10-23 13:32:29 0
Załącznik 2 do Zarządzenia nr 121.2023 (XLS, 47.50Kb) 2023-10-23 13:32:29 0
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Agata Myszyńska

Data wytworzenia:
23 paź 2023

Osoba dodająca informacje

Anna Michalak

Data publikacji:
23 paź 2023, godz. 13:32

Osoba aktualizująca informacje

Anna Michalak

Data aktualizacji:
23 paź 2023, godz. 13:32